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金融集团召开2024年度内部审计工作启动会

2024-04-16

4月9日,金融集团召开2024年度内部审计工作启动会,会议宣读了金融集团2024年度内部审计工作计划及2023年度经营成果审计方案,强调审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。会议由党委委员、董事郭竞超主持,集团各部门、各子公司负责人、审计工作组成员参加会议。

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会议要求,金融集团2024年内部审计工作要持续强化政治引领,强化大局意识,确保审计目标与重点始终服务于党的政治主张和中心任务,坚持把党的领导作为审计工作的最高原则,全面履行内部审计监督职责。

会议指出,内审工作是“治已病、防未病”,重在警示、整改、防范,集团各部门、各子公司要高度重视,相互配合,强化沟通交流。要以绩效考核为有力抓手,把压力和责任传导到位,对内审发现的问题立行立改、真改实改,高质高效的完成本年度审计工作。

会议提出,要坚持金融集团审计工作“一盘棋”思维,大力推进审计资源整合与统筹利用,锻造过硬队伍。审计工作组成员是主力队员,要明确工作思路,把握总体、梳理脉络、聚焦重点、找准问题。可视审计计划进展情况随时抽调人员补充审计力量,抽调人员要服从工作安排,严格遵守廉政纪律和保密制度。