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【集团动态】集团专项审计工作组持续深化国企改革,完善制度建设,提高经营效益

2023-03-03

2月22日专项审计工作组就制度建设、部门职责、优化营商环境、构建投资项目长效管理机制等方面同综合办公室、投融资部展开调研工作。

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审计工作组重点关注内部制度的立改废,要求制度建设要适应国有企业改革的新形势新要求,紧密结合实际工作需要,完善制度体系建设,通过制度补短板、固根基、管方向、谋长远,有效防范风险和堵塞漏洞。

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要紧跟金融集团公司发展规划,加强对投资项目长效管理和风险约束,重点审查投资项目的立项、审批、决策、监督和管理的合规性和投资收益回报率,和主业无关、效益不高的领域要坚决退出,确保实现国有资产保值增值的经营目标。