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【集团动态】加强审计理论知识学习,夯实依法审计基本功

2023-03-24

3月22日审计部组织学习了《内蒙古国资委监管企业内部审计管理办法(试行)》,《办法》进一步明确了内部审计体制机制建设、人才队伍管理、职责权限、内审程序、成果转化及运用、责任追究等内容,为依法合规开展内部审计工作提供了重要的制度保障,也是开展内审工作必须遵守的行为准则。

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审计部制定了研究型学习计划,采取学原文为主,学案例为辅的方法,以研促审、以审带研、研审结合,精准把握《办法》的核心要义。要以《办法》为指引,结合金融集团实际经营情况检视内审工作现状和不足,研究贯彻改进工作方法,优化审计成果运用及转化,增强内审人员履职能力和提升内审工作质量,进一步发挥内审监督职能。