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强内审 防风险 为金融集团行稳致远保驾护航

2023-07-20

7月19日,金融集团审计部参加市国资委组织的内控内审培训会,会后审计部同各部门负责人分享学习经验并交流提高企业核心竞争力、强化内审监督的措施和方法。

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随着市场经济不断发展,国有企业历经了重组与改革,建立了现代企业制度,为国有企业发展带来了新机遇,而内部审计可以根据现代企业的管理体制,协调内部各部门职能形成监督合力,有效将企业管理和经营相结合,从战略发展层面达成互惠互利的结果。

在国有企业内审转型与发展上,逐步建立从分析风险入手确定审计目标、范围和程序,以财务会计和业务管理流程为审计路径,以检查改善内部控制的及时性和有效性为审计核心,以监督评价财务表现、业务成果、内部控制能力和风险管理为审计重点的内审模式,科学提升内审工作质量。

整合审计资源,提升内审人员专业胜任能力。在审计内容的调整与拓展上需要内审人员储备财会、审计、内控、法务、管理及行业内专业知识,以科技为导向实现内部审计工作信息化,强化职业道德意识,这就需要对内部审计人员进行全面有效的培训,在人员结构和素质方面满足国有企业内部审计的要求。

2023年下半年,审计部将会继续发挥“查错纠弊”的职能,防范企业管理薄弱环节和风险点,实现审计监督全覆盖,为金融集团行稳致远保驾护航。